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材料报废处理流程管理规定

本帖最后由 Q168 于 2011-4-11 16:04 编辑

1.本流程是对表单《检验不合格处理单》填写的介绍,本流程借用该表单。
2.生产过程中产生和发现的不合格品,由生产线长开具《检验不合格处理单》交给检验员做确认,检验员做出初步判定结果,由车间主任和检验组长做进一步确认。
由车间统计持《检验不合格处理单》给技术部工程师、部长确认处理方式,报废、让步使用或挑选等。之后该表单会签到生产部,必要时会签到供应部,进行相关生产工艺评估及材料、零部件评估和采购量增补。
  1. 管理者代表签字予以认可,对相关信息予以反馈到进料、巡检及供应商;必要时此报废处理单据经总经理批示;仓库根据表单处理结果进行报废材料隔离、标识,集中进行报废处置。如其它的处置结果,仓库将要求生产线进行处置,根据报废的数量仓管员进行补料。
4.本规定经总经理批准后,各部门按文件执行。如有异议者,提请文件修改,待文件修改经批准后则按修订后的文件执行。
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bnlove (威望:0) (浙江 嘉兴) 电子制造 工程师

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我们公司目前还没有详细的报废处理流程,因为老板不在乎

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发起人

Q168
Q168

先后担任多个质量论坛管理员,近20年企管经验,QQ号906270628

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