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求助文件

各位朋友们:
谁有内审计划发份给我参考下
谁还有VDA全套资料,如果没有那么多有VDA6.3和6.5的也可以
哪位朋友帮帮忙发份给我吧,是有奖励的呵呵 谢谢啦
邮箱:fangling@lygf.com
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xxx公 司 内 部 文 件

质字 号 发布日期: 文件类别:计划

拟文: xxx 审核: 批准:

收件部门:□ 行政人事部 □财务部 □国内销售部 □海外销售部 □计划采购部 □ LCD设计
□LCD前部 □LCD中后部 □工艺部 □ 设备 □LCM厂 □LCM设计 □品管

抄送: □ 周总 □ 姚副总 □ 刘副总 □ 何总助 正文页数: 附件: 附件页数:

□ 传阅 □ 张贴 □ 阅后存档 □ 保密 保密期限:至 年

内部质量管理体系审核计划

一、 审核目的:
检查质量管理体系运行效果,纠正不符合项,改进质量工作,完善质量管理体系。
二、 审核范围:
与质量管理体系有关的各个部门。

三、审核依据:
1、ISO9001:2000标准
2、质量手册、程序文件及其它相关文件
3、组织相关的法律法规及其它要求
四、审核组成员:
组长:xxx
组员:
A组:xxxx
B组:xxx
C组:xxx
五、审核时间:2008年5月14日(星期三)
六、审核安排
A组审核:管理层、品管部
B组审核:LCD设计、LCM设计、设备部
C组审核:计划采购部、生产厂(含LCD和LCM生产厂)
D组审核:销售部、行政人事部
内审具体时间安排
项次 行程 参加人员 时间
1 首次会议 各部门负责人及主管级以上人员 2008-5-14 9:00~9:30

2 审核组会议 内审员 2008-5-14 9:30~10:00

3 实施审核 内审员 2008-5-14 10:00~16:30

4 审核组会议 内审员 2008-5-14 16:30~17:00

5 末次会议 各部门负责人及主管级以上人员 2008-5-15 17:00~18:30

七、其他:
1、 请各部门做好审核的准备工作。(如相关记录资料、相关文件)
2、 各部门安排陪审人员,以便审核工作的顺利进行。
3、 有特殊情况请于审核前3天反馈到沈春梅处。

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