质量体系内部审核总结
质量体系内部审核总结
1内审的其本情况
本次审核按照计划时间(8月15日~8月17日),以抽样的方式,对领导层和各部门进行了符合性检查。共发现不合格项18项,其中:制造部5项、技术部2项、物流部4项、市场部:2项、质量部4项、行政部1项、均属一般不合格,即在操作过程中的某个环节没有完全按规定做,或做的程度不够或效果不明显。
2 本次审核,审核员按照TS过程方法与检查表(按部门)相结合的方法进行审核。
3 结论:公司从开始实施ISO/TS16949:2002以来,质量管理体系的各项活动基本按标准和质量管理体系文件的要求进行的,通过相应的纠正措施的实施,属于局部性的、一般性纠正,公司的质量管理体系具有基本的充分性、适宜性和有效性。
1内审的其本情况
本次审核按照计划时间(8月15日~8月17日),以抽样的方式,对领导层和各部门进行了符合性检查。共发现不合格项18项,其中:制造部5项、技术部2项、物流部4项、市场部:2项、质量部4项、行政部1项、均属一般不合格,即在操作过程中的某个环节没有完全按规定做,或做的程度不够或效果不明显。
2 本次审核,审核员按照TS过程方法与检查表(按部门)相结合的方法进行审核。
3 结论:公司从开始实施ISO/TS16949:2002以来,质量管理体系的各项活动基本按标准和质量管理体系文件的要求进行的,通过相应的纠正措施的实施,属于局部性的、一般性纠正,公司的质量管理体系具有基本的充分性、适宜性和有效性。
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songlin (威望:1) (江苏 盐城) 其它行业 经理 -
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