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体系审核评价细则

***有限公司
体系审核评价细则 2006年第一版

1. 下列检查表中的审核主要用于供应商质量管理体系满足**公司要求程度的评估。
2. 下列审核检查表中,那些对产品和过程有特殊影响或导致体系失效的部分在相应条款处以*加以标识。这些要求的不符合项对总评分和供应商资格的认可具有特殊的影响。
3. 根据下表通过对审核检查表中的评价,得出对每个有关审核的评分,每个审核的评分可以是0,4,6,8,10分。如下评分适用于每个问题:
审核内容 对审核的评分
在目前的管理体系中有否完整地予以规定 有 否 有 否 有/否
体系在实施中是否证明有效 是 是 大部分 否
得分 10 8 6 4 0
注:所谓“大部分”,应理解为所有合适的要求在约3/4以上的所有重要的应用情况中证明有效,并且不存在特别的风险。
4. 评分
4.1评分准则:
10分:管理体系中完整予以规定,并且在实施中证明有效;
8分:管理体系中没有完整予以规定,但在实施中证明有效;
6分:管理体系中完整予以规定,在实施中大部分证明有效;
4分:管理体系中没有完整予以规定,在实施中大部分证明有效;
0分:证明无效,与管理体系中规定的完整性无关。
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zeng9783 (威望:0) (福建 三明) 计算机相关 员工

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QC手法,你们最常用的是哪几种呀,大家能否说说

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